- Наследование

Декларация 3-НДФЛ при продаже машины

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Декларация 3-НДФЛ при продаже машины». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Если время пользования автомобилем не превышает трех лет, то необходимо заплатить налог 13% от суммы выручки. Можно представить документ на бумажном носителе или в распечатанном виде. Последним днем подачи декларации является 30 апреля следующего года.

Штраф за несоблюдение сроков

Неприятным сюрпризом может стать уведомление о штрафе за несоблюдение сроков подачи или требование об уплате налога.

Что следует считать нарушением с точки зрения НК РФ:

Нарушение Взыскание
1 Декларация с заявленным доходом сдана с опозданием Первично – 5% от суммы НДФЛ за каждый полный и неполный просроченный месяц (минимально 1 000 рублей).

Повторно – до 30% от суммы НДФЛ за каждый полный и неполный просроченный месяц.

2 Не сдана нулевая декларация 1 000 рублей
3 Декларация сдана вовремя, НДФЛ уплачен с опозданием или не уплачен 20% суммы подлежащего уплате/доплате НДФЛ
4 Декларация не сдана, налог не уплачен штраф + пеня за просрочку

Декларация 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Продавец автомобиля заполняет не все листы в декларации 3-НДФЛ, а только указанные ниже:

  • первая страница — титульная с общими реквизитами;
  • первый раздел с итоговой суммой налога к уплате (либо с указанием отсутствия налоговой обязанности, если НДФЛ = 0);
  • второй раздел с расчетом налоговой базы и налога;
  • первое приложение, где показывает источник дохода — покупатель машины;
  • шестое приложение, где показывается размер имущественного вычета.

Алгоритм заполнения декларации следующий:

  1. Вносится размер вычета в Приложение 6.
  2. Указываются данные покупателя авто и размер дохода в Приложении 1.
  3. Проводится расчет НДФЛ в Разделе 2 на основании заполненных предыдущих листов.
  4. Переносится результат расчета в Раздел 1.
  5. Заполняется титульный лист.

Это первая обязательная страница формы 3-НДФЛ, которую заполняют все декларанты. Здесь отражаются данные о том, кто и в связи с чем подает декларацию.

Нужно обратить внимание на поля:

  • норма корректировки — 0, если подается впервые;
  • налоговый период — 34;
  • отчетный год — 2020.

Если продавец сам подает декларацию, то в подразделе «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» следует указать «1», поставить свою подпись и дату. Если отчет сдает представитель по доверенности, то указывается «2», вписывается ниже его ФИО полностью, ставится подпись доверенного лица и дата подачи.

Заполняется пять полей с 010 по 050.

Построчное заполнение:

Строка декларации 3-НДФЛ

Как заполняется при продаже квартиры в 2020 году

010

Указывается 1 при наличии налога к уплате.

Ставится 3, если налог нулевой.

020

КБК для НДФЛ с продажи автомобиля — 182 1 01 02030 01 1000 110

030

ОКТМО продавца

040

Сумма налога, которую нужно заплатить — из стр. 150 раздела 2.

Если налог нулевой, то ставится 0 или прочерки.

На данной странице 3-НДФЛ проводится расчет налога к уплате. Сначала рассчитывается налоговая база как разность дохода от продажи и принимаемого имущественного вычета. Далее считается НДФЛ, как ставка 13%, умноженная на налоговую базу.

Когда нужно заполнять при продаже автомобиля?

Продавцы своих машин должны сдавать 3-НДФЛ в ФНС только в случае, если они имели в собственности авто менее 3 лет.

Если автомобилем продавец владел 3 и более лет, то подавать декларацию не нужно, обязанности по уплате подоходного налога не возникает. Данное правило прописано в п. 17.1 ст. 217 НК РФ.

Продажа авто, бывшего в собственности менее 3 лет в 2020 году — это основание для обязательной сдачи 3-НДФЛ в налоговый орган до 30 апреля 2021 года и повод для расчета налога с полученного дохода.

Не имеет значение, какой размер НДФЛ получится. Возможно, он будет равен нулю в связи с применение имущественного вычета. Заполнить декларацию придется даже в том случае, если обязанности по уплате налога нет.

Неподача декларации в срок влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 руб.

Способы предоставления декларации

Для того чтобы не получить штрафы за несвоевременно предоставленные сведения, отчетность по продаже автомобиля стоит подготовить заблаговременно. Речь идет о декларации 3-НДФЛ, которая должна включать в себя информацию о продавце авто, стоимости сделки, использовании налоговых вычетов или учете предыдущих расходов, а также о величине начисленного налога. В настоящее время не имеет значения какой способ подачи отчетности будет выбран. Допускается предоставление сведений лично на бумажных бланках, заполненных вручную или с использованием компьютерной техники, пересылка документа по почте или отправка декларации онлайн через бесплатный электронный сервис, предоставляемый фискальными органами.

Читайте также:  Выплаты за третьего ребенка в 2023 году

Один из наиболее удобных вариантов ― это формирование декларации непосредственно на сайте ФНС. Выбрав этот способ, не придется беспокоиться о правильности заполнения, проверка проходит в автоматическом режиме. Кроме того, отправка документа происходит через телекоммуникационные каналы связи без личного посещения инспекции. Через некоторое время приходит уведомление об отправке и подтверждение получения. Заполнить же отчетность вручную, указав все верные значения, для неспециалиста гораздо сложнее. Поэтому очень часто граждане, реализовавшие свои автомобили, прибегают к сторонней помощи для составления отчетности.

Нужно ли подавать декларацию при продаже автомобиля

Декларация о продаже автомобиля — это отчет по форме 3-НДФЛ в ИФНС, который подает человек, реализовавший принадлежавшую ему менее трех лет машину. Направить сведения необходимо после окончания календарного года, в котором совершена сделка.

Автомобиль по нормам Налогового кодекса РФ — дорогостоящее имущество, при продаже которого у физлица возникает налогооблагаемый доход. ФНС России контролирует имущество и доходы граждан благодаря доступу к реестрам и системам других государственных органов, в том числе ГИБДД, которая регистрирует собственников транспорта.

Возникает закономерный вопрос: надо ли подавать декларацию при продаже автомобиля, если налоговики все равно получат такую информацию? Ответ на него есть в нормах Налогового кодекса: статья 228 НК РФ предписывает обязанность налогоплательщика, получившего налогооблагаемый доход, представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Как не платить налог с продажи

Налог не придется платить в трех случаях:

  • Стоимость ТС. Если цена машины не превышает 250 000 рублей. Такой доход не будет облагаться налогом, так как имущественный вычет полностью уменьшает сумму полученного дохода от продажи ТС.
  • Наличие подтверждающих документов на покупку. Если, продали автомобиль дешевле, чем покупали и у вас есть все документы, подтверждающие покупку, то доход налогом облагаться не будет.
  • Срок владения автомобилем. Если, машина находилась в собственности более трех лет, то доход от продажи налогом не облагается.

Нужно ли подавать декларацию

Если ТС было продано по истечение трех лет владения, то 3-НДФЛ не подается в налоговые органы. Сумма продажи не важна.

В остальных случаях декларацию необходимо подавать. Даже, если у вас не возникает налога к уплате, то предоставить форму и показать, что налог равен 0, надо.

Форма декларации каждый год обновляется. Необходимо заполнять тот бланк, который действовал за тот год, за который подаются сведения. Если бланк будет неактуальный, у вас не примут налоговые органы.

Отчет 3-НДФЛ за 2018 год утвержден приказом ФНС 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Налоговая декларация при продаже автомобиля в 2020 году

Продавец автомобиля заполняет не все листы в декларации 3-НДФЛ, а только указанные ниже:

  • первая страница — титульная с общими реквизитами;
  • первый раздел с итоговой суммой налога к уплате (либо с указанием отсутствия налоговой обязанности, если НДФЛ = 0);
  • второй раздел с расчетом налоговой базы и налога;
  • первое приложение, где показывает источник дохода — покупатель машины;
  • шестое приложение, где показывается размер имущественного вычета.

Алгоритм заполнения декларации следующий:

  1. Вносится размер вычета в Приложение 6.
  2. Указываются данные покупателя авто и размер дохода в Приложении 1.
  3. Проводится расчет НДФЛ в Разделе 2 на основании заполненных предыдущих листов.
  4. Переносится результат расчета в Раздел 1.
  5. Заполняется титульный лист.

Это первая обязательная страница формы 3-НДФЛ, которую заполняют все декларанты. Здесь отражаются данные о том, кто и в связи с чем подает декларацию.

Нужно обратить внимание на поля:

  • норма корректировки — 0, если подается впервые;
  • налоговый период — 34;
  • отчетный год — 2020.

Если продавец сам подает декларацию, то в подразделе «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» следует указать «1», поставить свою подпись и дату. Если отчет сдает представитель по доверенности, то указывается «2», вписывается ниже его ФИО полностью, ставится подпись доверенного лица и дата подачи.

Налог с продажи автомобиля в 2021 году для физических лиц

О заключенной сделке купли-продажи отчитываются до 30 апреля последующего года после подписания соглашения. Этот период определен действующим законодательством РФ. Если водитель реализовать ТС в июне 2021, то до 30.04.2021 он обязан передать сведения в налоговую службу.

Когда при продаже авто собственник получает доход, он оплачивает налог на прибыль. Сделать это нужно до 15 июля года, следующего за тем, в котором совершена сделка купли-продажи. Если гражданин реализовал ТС 25.08.2021, то до 15.07.2021 года он обязан сделать перечисление в инспекцию.

Для оформления декларации потребуется:

  • Соглашение купли-продажи. Нет единого образца заполнения этого документа, но в нем обязательно должны указывать данные об участниках сделки, автомобиле, цену на машину, дату подписания договора. Именно на основании стоимости, указанной в бумаге, высчитывают размер налога.

Документ оформляют по нормативам, установленным действующим законодательством РФ. Для этого скачивают программу «Декларация»:

  1. Заходят на официальный сайт налоговой инспекции.
  2. Выбирают последнюю версию.
  3. Напротив надписи «Программа установки» нажимают кнопку «Загрузить».
  4. Выполняют установку приложения, согласно указаниям системы.
Читайте также:  Что будет с ценами на недвижимость в 2023 году?

Открывают форму заполнения документа. Для этого нажимают на ярлык с надписью «Декларация».

Выбирают тип документа. Пошаговая инструкция заполнения этого раздела:

  1. Ставят галочку напротив надписи «3-НДФЛ».
  2. Указывают номер налоговой службы. Эту информацию можно узнать на сайте инспекции в разделе «Определение реквизитов ИФНС». Сведения запрашивают по адресу месту проживания. Его вводят в окошко, нажимают кнопку «Далее». В окошке код ИФНС первые цифры являются номером службы.
  3. Вводят значение ОКТМО. Цифры можно узнать таким же способом, как в предыдущем пункте. Числа приведены в окне «Муниципальное образование».
  4. Указывают признак плательщика налогов. В данном случае это иное физическое лицо.
  5. Заполняют форму раздела «Имеются доходы». Галочку ставят в первом окошке.

Декларацию предоставляют в Федеральную налоговую службу по адресу регистрации. Способы передачи:

  • Лично в инспекцию. Для этого декларацию распечатывают. Документ этим способом передают только на бумажном носителе. На листах ставят дату передачи, подпись. Бланк относят в налоговую службу. Подавать ее можно через законного представителя, действующего на основании доверенности, заверенной у нотариуса.
  • Заказным письмом с описью о вложении. Декларацию распечатывают, подписывают. На документе ставят дату отправления. Такой способ не следует выбирать, если до подачи отчета остается минимум времени. Доставка писем может затянуться, что приведет к несвоевременному предоставлению сведений.
  • Через официальный сайт ФНС. Для передачи декларации требуется зарегистрированный личный кабинет. Процедура его открытия занимает всего несколько минут. Такой способ является самым удобным. Документ передают, не покидая дома, офиса. Если пользователь допускает ошибки, система их обнаруживает, показывает. Это позволяет избежать неточностей при заполнении декларации.

Бумагу подают вместе с соглашениями купли-продажи. В пакет включают и нотариально заверенную доверенность, если бланк передает законный представитель водителя.

Если гражданин утратил документы, то из ситуации выходят разными способами. Все зависит от требований территориальной Федеральной налоговой службы.

Водитель может:

  • Подать декларацию без соглашений купли-продажи. Условие – бывший собственник помнит все обстоятельства сделки – месяц подписания договора, цена на машину и т.д. По такой бумаге инспекция проводит камеральную проверку. Если расхождения в данных, вопросов нет, документ принимают. Когда у налоговой службы появляются сомнения о достоверности сведений, гражданину направляют уведомление.
  • Обратиться в инспекцию по вопросу предоставления декларации без соглашения купли-продажи, но с сопроводительным письмом. В нем водитель должен попросить налоговую службу подтвердить размер сделки в ГИБДД. В бумаге в качестве причины обращения в ведомство указывают утерю документов.
  • Обратиться в ГИБДД. Гражданин может попросить предоставить ему копию договора купли-продажи. Для этого составляют заявление в письменном виде. В нем подробно излагают причину обращения, указывают сведения о машине, продавце, покупателе. К бумаге прилагают копию удостоверения личности. В ГИБДД в просьбе отказать не смогут, поскольку заявитель является участником сделки.

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

В случае с отчуждением машины есть несколько вариантов определить размер подоходного налога с продажи автомобиля. В зависимости от каждого из них существует свой образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Например, если человек владел машиной больше 3 лет, то налог при ее продаже он не платит. Такое правило действует независимо от цены, по которой она была передана покупателю. Соответственно, форма 3-НДФЛ в данном случае не требуется.

Если лицо может документально подтвердить свои затраты на приобретение автомобиля, то базой для налогообложения будет разница между его покупной и продажной ценой. Если цена продажи меньше суммы, которая была выплачена за автомобиль при покупке, то налога на доходы не возникает. В этом случае, правда, подавать 3-НДФЛ придется, но расходы будут иметь значение для заполнения соответствующих разделов декларации.

Отчуждая машину, можно применить налоговый вычет. Его сумма на сегодняшний день составляет 250 000 руб. Это та часть стоимости автомобиля, на которую можно уменьшить базу для налогообложения. Данная схема применяется тогда, когда затраты на приобретение машины нельзя подтвердить документально либо они минимальны.

Все о действующих налоговых вычетах можно узнать из материала «Какой предел вычетов по НДФЛ?»

На сегодняшний день для такой операции действует общая ставка налога в 13%. Она исчисляется как разница между продажной ценой и подтвержденными расходами на приобретение автомобиля. Например, если машина была приобретена за 200 000, а продана за 300 000 руб., то налог составит 13 000 руб. (100 000 × 13%).

См. также «Расходы на ремонт авто не могут уменьшить НДФЛ от его продажи».

Часто бывает, что затраты на приобретение машины подтвердить не удается либо их не было вообще: машина, например, была подарена или перешла по наследству. В этом случае базу для налогообложения составляет вся продажная стоимость. Однако отчаиваться не стоит. Для продажи машины законодательством предусмотрен налоговый вычет в размере 250 000 руб. Если же машина будет продана, допустим, за 220 000 руб., то платить ничего не придется, поскольку вырученные деньги полностью перекрываются установленным законодательством налоговым вычетом.

Построчно:

  1. Строка 010 — выбирайте налоговую ставку. По общему правилу это 13% — для резидентов и 30% — для нерезидентов.
  2. Строка 020 — укажите код 03.
  3. В строках 030-060 должны содержаться сведения о покупателе автомобиля. Ваша задача — их туда внести корректно (ИНН и Ф.И.О., либо ИНН, КПП, ОКПО и название организации. Это зависит от того, кому был продан автомобиль).
  4. В строке 070 напишите сумму дохода от продажи автомобиля.
  5. В строке 080 — сумму вашего налогооблагаемого дохода (после применения имущественного налогового вычета, указанного в приложении 6).
Читайте также:  Как получить статус матери-одиночки

При продаже автомобиля тут следует указать в строках:

  • 002 «Вид дохода» — ставьте цифру 3;
  • 010 и 030 — скопируйте значение из строки 070 приложения 1 (это сумма дохода от продажи);
  • 040 — скопируйте цифру из строки 070 приложения 6 (это сумма налоговых вычетов). Важно, чтобы значение в строке 040 не превысило значение по строке 030;
  • 060 — укажите налоговую базу по НДФЛ. Для этого цифру из строки 040 вычтите из значения в строке 030. Если в итоге у вас получится отрицательное число, то в строке 060 ставьте 0;
  • 070 — напишите сумму НДФЛ.

Обратите внимание, что мы рассматриваем ситуацию, когда декларацию подают ТОЛЬКО по случаю продажи автомобиля и получения вычета. Если в вашем случае в отчете будут и другие доходы и вычеты (например, социальные), то возможны отклонения от описанного нами алгоритма.

Построчно:

  • строка 010 — ставьте 1, если по результатам расчетов определена сумма НДФЛ, подлежащая уплате, или 3, если этой суммы нет;
  • 020 — укажите КБК 182 1 01 02030 01 1000 110;
  • 030 — поставьте код по ОКТМО (это код муниципального образования по месту вашего жительства);
  • 040 — сумма НДФЛ к уплате;
  • 050 — ставьте 0.

О заключенной сделке купли-продажи отчитываются до 30 апреля последующего года после подписания соглашения. Этот период определен действующим законодательством РФ. Если водитель реализовать ТС в июне 2021, то до 30.04.2021 он обязан передать сведения в налоговую службу.

Когда при продаже авто собственник получает доход, он оплачивает налог на прибыль. Сделать это нужно до 15 июля года, следующего за тем, в котором совершена сделка купли-продажи. Если гражданин реализовал ТС 25.08.2021, то до 15.07.2021 года он обязан сделать перечисление в инспекцию.

Для оформления декларации потребуется:

  • Соглашение купли-продажи. Нет единого образца заполнения этого документа, но в нем обязательно должны указывать данные об участниках сделки, автомобиле, цену на машину, дату подписания договора. Именно на основании стоимости, указанной в бумаге, высчитывают размер налога.

Как рассчитать подоходный с продажи автомобиля

Физлицо после реализации авто должно самостоятельно рассчитать налог, уточнить дату его покупки и определить, нужно подавать декларацию 3 или нет. Вернуть вычет в случае продажи транспорта нельзя, можно только применить снижение налогооблагаемой базы на 250,0 тыс. руб.

Срок приобретения для расчета налога исчисляется:

  • со дня заключения договора покупке машины;
  • если право на авто перешло в результате наследства, со дня открытия наследства;
  • в случае дарения автомобиля только близкому родственнику – со дня подписания договора.

Если гражданин приобрел авто более трех лет назад, от подоходного и от подачи отчетности в налоговую он полностью освобожден.

Подача декларации по продаже автомобиля является довольно простой. Прежде всего, вам необходимо собрать пакет всех бумаг, которые требуются в налоговой. Далее мы рассмотрим, какие именно документы нужны.

После этого нужно заполнить налоговую декларацию. В этой процедуре есть ряд нюансов, без знания которых очень трудно сразу всё сделать правильно. Если вы ранее уже оформляли 3-НДФЛ для каких-то других отчетностей, то проблем у вас не возникнет, а вот новичкам в этом деле будет непросто разобраться.

После того как ваша декларация полностью готова, можно её подавать вместе с пакетом предварительно подготовленных документов. Здесь есть несколько вариантов, как это можно сделать:

  1. Лично прийти в налоговую службу и там сдать бумаги инспектору.
  2. Обратиться в Многофункциональный центр.
  3. Отправить пакет бумаг по почте или с курьером. При этом есть особенность, ведь в таком случае, кроме всех обязательных бумаг, вы также должны предоставить заверенный вашей подписью перечень отправленных документов.
  4. Подать декларацию дистанционно в электронном виде. Такой вариант возможен только при условии наличия у вас электронной подписи.

Выбирайте тот вариант, который наиболее удобный для вас. Сейчас, конечно же, многие предпочитают отправлять документы в электронном виде, ведь это очень быстро. Сделать это можно, даже не выходя из дома. Однако, если при заполнении бумаг у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не смогли самостоятельно найти, тогда требуется обратиться в налоговую контору лично. В таком случае у вас появится возможность получить консультацию у сотрудника и сразу исправить все недоработки. Это избавит вас от необходимости подавать отредактированную декларацию после её проверки.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *